CPA|审计|学习课程|D奥(文件夹内自动更新中)

  • 发布时间:
    2025-01-25 10:58:57
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D奥(文件夹内自动更新中)125.32GB
12-习题班-范永亮(更新至11讲)2.28GB
视频2.27GB
讲义6.23MB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
12-基础班-范永亮(更新至155讲)18.75GB
视频18.72GB
讲义39.75MB
整章讲义15.79MB
第9讲_审计风险、审计过程.pdf272.36KB
第8讲_审计基本要求(2).pdf220.04KB
第7讲_审计目标(3)、审计基本要求(1).pdf258.14KB
第6讲_审计目标(2).pdf183.48KB
第5讲_审计目标(1).pdf185.36KB
第58讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).pdf264.72KB
第4讲_审计要素.pdf211.12KB
第3讲_审计的概念和保证程度(2).pdf267.75KB
第2讲_审计的概念和保证程度(1).pdf225.38KB
第26讲_审计抽样的相关概念(1).pdf269.21KB
第25讲_分析程序(2).pdf228.17KB
第24讲_分析程序(1).pdf259.79KB
第23讲_函证(4).pdf199KB
第22讲_函证(3).pdf285.21KB
第21讲_函证(2).pdf206.3KB
第20讲_函证(1).pdf309.9KB
第1讲_前言.pdf180.6KB
第19讲_审计程序.pdf203.54KB
第18讲_审计证据的性质(2).pdf235.83KB
第17讲_审计证据的性质(1).pdf233.13KB
第16讲_重要性(4).pdf253.94KB
第15讲_重要性(3).pdf247.13KB
第14讲_重要性(2).pdf256.53KB
第13讲_重要性(1).pdf209.79KB
第12讲_总体审计策略和具体审计计划(2).pdf207.45KB
第11讲_总体审计策略和具体审计计划(1).pdf189.26KB
第10讲_初步业务活动.pdf322.18KB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
99_审计会计估计(3).pdf231.18KB
98_审计会计估计(2).pdf195.35KB
97_审计会计估计(1).pdf330.96KB
96_合并与期后事项、评价证据、与组成CPA、集团管理层治理层沟通.pdf222.46KB
95_针对评估的风险采取的应对措施.pdf265.21KB
94_重要性.pdf152.86KB
93_审计责任与目标、范围受限的影响、了解环境、组成部分注册会计师.pdf290.12KB
92_集团及其组成部分.pdf299.58KB
91_利用专家的工作(2).pdf217.78KB
90_利用专家的工作(1).pdf319.1KB
89_利用内部审计工作(2).pdf265.46KB
88_利用内部审计工作(1).pdf193.9KB
87_后任与前任的沟通.pdf267.34KB
86_注册会计师与治理层的沟通(3).pdf242.07KB
85_注册会计师与治理层的沟通(2).pdf270KB
84_注册会计师与治理层的沟通(1).pdf266.09KB
83_财务报表审计中对法律法规的考虑.pdf272.42KB
82_财务报表审计中与舞弊相关的责任(5).pdf241.57KB
81_财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).pdf193.67KB
80_财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).pdf265.18KB
79_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).pdf301.92KB
78_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).pdf255.53KB
77_货币资金的实质性程序(2).pdf295.95KB
76_货币资金的实质性程序(1).pdf244.77KB
75_货币资金的重大错报风险、货币资金的内部控制测试.pdf286.26KB
74_主要业务活动与相关内部控制.pdf261.89KB
73_生产与存货循环的实质性程序(4).pdf272.19KB
72_生产与存货循环的实质性程序(3).pdf279.13KB
71_生产与存货循环的实质性程序(2).pdf268.56KB
70_生产与存货循环的实质性程序(1).pdf269.13KB
69_生产与存货循环的控制测试.pdf219.7KB
68_生产与存货循环的重大错报风险.pdf240.32KB
67_主要业务活动和相关内部控制.pdf182.11KB
66_生产与存货循环的主要凭证与记录.pdf194.51KB
65_采购与付款循环的控制测试、应付账款的实质性程序.pdf310.38KB
64_主要业务活动和相关内部控制、采购与付款循环的重大错报风险.pdf285.93KB
63_本循环的主要凭证与记录.pdf195.96KB
62_销售与收款循环的实质性程序(3).pdf389.4KB
61_销售与收款循环的实质性程序(2).pdf217.47KB
60_销售与收款循环的实质性程序(1).pdf277.82KB
59_销售与收款循环的控制测试.pdf153.78KB
57_销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).pdf221.59KB
56_主要业务活动和相关内部控制.pdf257KB
55_主要凭证与会计记录.pdf191.36KB
54_实质性程序(2).pdf233.67KB
53_实质性程序(1).pdf250.7KB
52_控制测试(2).pdf240.79KB
51_控制测试(1).pdf213.28KB
50_进一步审计程序.pdf249.76KB
49_应对财务报表层风险.pdf281.46KB
48_了解被审计单位的内部控制(3).pdf291.48KB
47_了解被审计单位的内部控制(3).pdf291.54KB
46_了解被审计单位的内部控制(2).pdf230.32KB
45_了解被审计单位的内部控制(1).pdf248.71KB
44_了解被审计单位及其环境的内容.pdf272.79KB
43_风评程序、其他程序及项目组讨论.pdf242.49KB
42_风险识别和评估的基础.pdf277.41KB
41_归档要求.pdf223.08KB
40_编制要求.pdf255.88KB
39_基本要求.pdf318.22KB
38_对审计过程的影响、辅助审计技术、数据分析、不同环境下的问题.pdf266.99KB
37_信息技术三个层面控制.pdf198.73KB
36_信息技术的三方面影响.pdf183.32KB
35_用于细节测试的传统变量抽样(2)、细节测试中的非统计抽样.pdf212.15KB
34_用于细节测试的传统变量抽样(1).pdf215.49KB
33_用于细节测试的货币单元抽样(2).pdf258.23KB
32_用于细节测试的货币单元抽样(1).pdf183.71KB
31_审计抽样在控制测试中的应用(4).pdf225.91KB
30_审计抽样在控制测试中的应用(3).pdf242.16KB
29_审计抽样在控制测试中的应用(2).pdf204.01KB
28_审计抽样在控制测试中的应用(1).pdf211.75KB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
11-学习方法指导-凌紫绮(更新至01讲全)301.77MB
视频300.47MB
讲义789.06KB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
10-强化阶段分析指导-刘圣妮(更新至01讲)263.69MB
视频262.13MB
讲义1.03MB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
10-基础精讲班-刘圣妮(更新至144讲)20.86GB
视频20.72GB
讲义148.52MB
整章讲义79.13MB
第8讲 审计风险(2).pdf605.34KB
第7讲 审计风险(1).pdf471.49KB
第6讲 审计基本要求(2).pdf611.76KB
第5讲 审计基本要求(1).pdf644.78KB
第4讲 审计目标.pdf885.73KB
第3讲 审计要素.pdf969.4KB
第2讲 审计的概念与保证程度(1) .pdf959.34KB
第1讲 前言.pdf883.21KB
第19讲_函证(2).pdf367.51KB
第18讲_函证(1).pdf485.1KB
第17讲_审计程序.pdf363.49KB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
9_初步业务活动(1).pdf670.83KB
99_首次接受委托时对期初余额的审计.pdf924.89KB
98_考虑持续经营假设(2).pdf1.45MB
97_考虑持续经营假设(1).pdf483.63KB
96_关联方的审计(4).pdf433.94KB
95_关联方的审计(3).pdf1.22MB
94_关联方的审计(2).pdf1014.58KB
93_关联方的审计(1).pdf442.99KB
92_审计会计估计(5).pdf690.79KB
91_审计会计估计(4).pdf534.34KB
90_审计会计估计(3).pdf1.07MB
89_审计会计估计(2).pdf877.82KB
88_审计会计估计(1).pdf417.63KB
87_评价审计证据的充分性和适当性、与集团管理层和集团治理层的沟通.pdf903.46KB
86_合并过程及期后事项、与组成部分注册会计师的沟通.pdf1.01MB
85_针对评估的风险采取的应对措施.pdf961.26KB
84_重要性.pdf932.4KB
83_了解集团及其环境、集团组成部分及其环境、组成部分注册会计师.pdf702.63KB
82_集团审计业务的接受与保持.pdf644.86KB
81_与集团财务报表审计相关的概念(2).pdf806.27KB
80_与集团财务报表审计相关的概念(1).pdf524.35KB
79_利用专家的工作(2).pdf1005.55KB
78_利用专家的工作(1).pdf545.47KB
77_利用内部审计工作(2).pdf1.05MB
76_利用内部审计工作(1).pdf535.63KB
75_前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(2).pdf453.77KB
74_前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(1).pdf577.51KB
73_注册会计师与治理层的沟通(2).pdf1.15MB
72_注册会计师与治理层的沟通(1).pdf801.92KB
71_财务报表审计中对法律法规的考虑.pdf1.26MB
70_财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).pdf845.77KB
69_财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).pdf1.09MB
68_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).pdf925.04KB
67_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).pdf465.12KB
66_货币资金的实质性程序(3).pdf617.23KB
65_货币资金的实质性程序(2).pdf670.41KB
64_货币资金的实质性程序(1).pdf372.4KB
63_货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.pdf330.2KB
62_货币资金审计概述.pdf719.22KB
61_生产与存货循环的实质性程序(3).pdf486.85KB
60_生产与存货循环的实质性程序(2).pdf1.5MB
59_生产与存货循环的实质性程序(1).pdf698.97KB
58_生产与存货循环的重大错报风险.pdf398.1KB
57_生产与存货循环的主要业务活动和相关内部控制.pdf393.31KB
56_生产与存货循环的特点.pdf292.59KB
55_采购与付款循环的实质性程序.pdf946.25KB
54_采购与付款循环的重大错报风险.pdf561.49KB
53_采购与付款循环的特点、主要业务活动和相关内部控制.pdf798.49KB
52_销售与收款循环的实质性程序(2).pdf714.84KB
51_销售与收款循环的重大错报风险的评估(4)、实质性程序(1).pdf1.57MB
50_销售与收款循环的重大错报风险的评估(3).pdf289.63KB
49_销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).pdf1.06MB
48_销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).pdf430.85KB
47_销售与收款循环的特点、销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.pdf889.57KB
46_实质性程序(2).pdf613.24KB
45_实质性程序(1).pdf443.35KB
44_控制测试(3).pdf920.92KB
43_控制测试(2).pdf443.92KB
42_控制测试(1).pdf419.05KB
41_针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.pdf688.85KB
40_针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.pdf527.32KB
39_评估重大错报风险.pdf708.79KB
38_了解被审计单位的内部控制(4).pdf652.04KB
37_了解被审计单位的内部控制(3).pdf775.69KB
36_了解被审计单位的内部控制(2).pdf428.01KB
35_了解被审计单位的内部控制(1).pdf569.66KB
34_了解被审计单位及其环境.pdf848.15KB
33_风险识别和评估概述;风险评估程序、信息来源以及项目组内部讨论.pdf865.49KB
32_审计工作底稿的归档.pdf532.86KB
31_审计工作底稿的格式、要素和范围.pdf705.38KB
30_审计工作底稿概述.pdf632.51KB
29_信息技术对审计的影响.pdf1.12MB
28_审计抽样在细节测试中的应用(3).pdf1012.88KB
27_审计抽样在细节测试中的应用(2).pdf464.11KB
26_审计抽样在细节测试中的应用(1).pdf1.3MB
25_审计抽样在控制测试中的应用(2).pdf695.42KB
24_审计抽样在控制测试中的应用(1).pdf720.32KB
23_审计抽样的相关概念(2).pdf450.47KB
22_审计抽样的相关概念(1).pdf647.36KB
21_分析程序.pdf882.97KB
20_函证(3).pdf275.4KB
16_审计证据的性质.pdf976.25KB
15_重要性(4).pdf511.53KB
14_重要性(3).pdf326.4KB
144_收费、影响独立性的其他事项.pdf706.34KB
143_为审计客户提供非鉴证服务(2).pdf408.05KB
142_为审计客户提供非鉴证服务(1).pdf434.23KB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
10-基础集训班-刘圣妮(更新至12讲)2.88GB
视频2.86GB
讲义22.41MB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
08-习题班-凌紫绮(更新至36讲)7.13GB
视频7.11GB
讲义18.96MB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
08-基础班-凌紫绮(更新至139讲)20.58GB
视频20.5GB
讲义84.23MB
整章讲义40.07MB
第9讲_审计目标(3).pdf436.3KB
第8讲_审计目标(2).pdf459.59KB
第7讲_审计目标(1).pdf555.46KB
第6讲_审计要素.pdf540KB
第5讲_审计的概念与保证程度(3).pdf400.02KB
第4讲_审计的概念与保证程度(2).pdf313.5KB
第3讲_审计的概念与保证程度(1).pdf366.57KB
第35讲_分析程序(3).pdf323.12KB
第2讲_前言(2).pdf240.95KB
第27讲_函证(1).pdf268.85KB
第26讲_审计证据的性质(2)、审计程序.pdf559.66KB
第25讲_审计证据的性质(1).pdf452.08KB
第24讲_重要性(6).pdf317.77KB
第23讲_重要性(5).pdf318.49KB
第22讲_重要性(4).pdf439.81KB
第21讲_重要性(3).pdf372.44KB
第20讲_重要性(2).pdf391.14KB
第1讲_前言(1).pdf216.41KB
第19讲_重要性(1).pdf398.75KB
第18讲_总体审计策略和具体审计计划.pdf335.62KB
第17讲_初步业务活动(2).pdf313.66KB
第16讲_初步业务活动(1).pdf444.94KB
第15讲_审计过程(2).pdf320.82KB
第14讲_审计过程(1).pdf266.14KB
第13讲_审计风险(2).pdf344.82KB
第12讲_审计风险(1).pdf422.57KB
第11讲_审计基本要求(2).pdf316.82KB
第10讲_审计基本要求(1).pdf487.78KB
99_审计会计估计(5).pdf460.66KB
98_审计会计估计(4).pdf485.71KB
97_审计会计估计(3).pdf478.69KB
96_审计会计估计(2).pdf738.25KB
95_审计会计估计(1).pdf488.13KB
94_合并及期后事项、评价证据、与组成CPA、集团管理层治理层沟通.pdf516.31KB
93_针对评估的风险采取的应对措施(1).pdf559.09KB
92_了解集团、组成部分及环境(2)、组成部分注册会计师、重要性.pdf425.81KB
91_概念、责任目标、业务接受保持、了解集团、组成部分及环境(1).pdf587.59KB
90_利用专家的工作(2).pdf596.3KB
89_利用专家的工作(1).pdf385.6KB
88_利用内部审计工作.pdf432.49KB
87_前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.pdf514.5KB
86_注册会计师与治理层的沟通(2).pdf389.67KB
85_注册会计师与治理层的沟通(1).pdf478.75KB
84_财报审计中与舞弊相关的责任(4)、财报审计中对法律法规的考虑.pdf913.21KB
83_财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).pdf623.61KB
82_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).pdf469.53KB
81_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).pdf493.55KB
80_货币资金的实质性程序(2).pdf553.88KB
79_测试货币资金的内部控制、货币资金的实质性程序(1).pdf365.39KB
78_货币资金审计概述、货币资金的重大错报风险.pdf476.16KB
77_生产与存货循环的实质性程序(3).pdf498.34KB
76_生产与存货循环的实质性程序(2).pdf413.29KB
75_生产与存货循环的实质性程序(1).pdf437.96KB
74_生产与存货循环的特点、活动和内部控制、重大错报风险、控制测试.pdf479.39KB
73_采购与付款循环的实质性程序(2).pdf332.7KB
72_采购与付款循环重大错报风险(2)、控制测试、实质性程序(1).pdf531.04KB
71_采购与付款循环的主要业务活动和相关内控、重大错报风险(1).pdf369.08KB
70_销售与收款循环的实质性程序(2).pdf419.99KB
69_销售与收款循环的实质性程序(1).pdf366.75KB
68_销售与收款循环的重大错报风险的评估(4)、控制测试.pdf358.97KB
67_销售与收款循环的重大错报风险的评估(3).pdf314.27KB
66_销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).pdf347.17KB
65_销售与收款循环的业务活动和内控(2)、重大错报风险评估(1).pdf487.99KB
64_销售与收款循环的特点、销售与收款循环的业务活动和内控(1).pdf326.28KB
63_实质性程序(2).pdf383.57KB
62_控制测试(2)、实质性程序(1).pdf494.45KB
61_针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序(1).pdf420.38KB
60_财务报表层次重大错报风险与总体应对措施.pdf823.26KB
59_评估重大错报风险(3).pdf374.82KB
58_评估重大错报风险(2).pdf315.83KB
57_了解被审计单位的内部控制(4)、评估重大错报风险(1).pdf423.9KB
56_了解被审计单位的内部控制(3).pdf393.8KB
55_了解被审计单位的内部控制(2).pdf612.36KB
54_了解被审计单位的内部控制(1).pdf406.51KB
53_了解被审计单位及其环境.pdf492.63KB
52_风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.pdf422.83KB
51_风险识别和评估概述.pdf1.24MB
50_归档要求(2).pdf1.02MB
49_编制要求、归档要求(1).pdf363.16KB
48_基本要求.pdf413.01KB
47_信息技术对审计的影响.pdf611.31KB
46_审计抽样在细节测试中的应用(5).pdf354.93KB
45_审计抽样在细节测试中的应用(4).pdf400.51KB
44_审计抽样在细节测试中的应用(3).pdf383.69KB
43_审计抽样在细节测试中的应用(2).pdf489.98KB
42_审计抽样在细节测试中的应用(1).pdf721.97KB
41_审计抽样在控制测试中的应用(3).pdf1.06MB
40_审计抽样在控制测试中的应用(2).pdf443.76KB
39_审计抽样在控制测试中的应用(1).pdf518.71KB
38_审计抽样的相关概念(3).pdf485.88KB
37_审计抽样的相关概念(2).pdf303.29KB
36_审计抽样的相关概念(1).pdf535.53KB
34_分析程序(2).pdf325.74KB
33_函证(7)、分析程序(1).pdf322.25KB
32_函证(6).pdf344.65KB
31_函证(5).pdf345.57KB
30_函证(4).pdf476.97KB
29_函证(3).pdf309.26KB
28_函证(2).pdf370.86KB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
08-复盘班-凌紫绮(更新至28讲)6.45GB
视频6.42GB
讲义37.77MB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
08-21天冲刺串讲班-凌紫绮(更新至02讲)822.8MB
视频819.71MB
讲义2.55MB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB
07-基础班-张敬富(更新至107讲)27.86GB
视频27.73GB
讲义131.28MB
整章讲义61.46MB
第5讲_审计目标(2).pdf358.4KB
第3讲 审计的概念与保证程度(2)、审计要素.pdf896.84KB
第2讲 审计的概念与保证程度(1).pdf759.04KB
9_审计计划.pdf811.27KB
99_职业道德基本原则、职业道德概念框架.pdf1.08MB
98_事务所质量管理体系(2)、质量复核、对财报审计实施质量管理.pdf1.22MB
97_会计师事务所质量管理体系(1).pdf889.04KB
96_完成内部控制审计工作、出具内部控制审计报告.pdf1.47MB
95_测试控制有效性(2)、各层面及信息系统控制测试、内控缺陷评价.pdf1.9MB
94_自上而下的方法(2)、测试控制的有效性(1).pdf975.13KB
93_内部控制审计的概念、计划内审工作、自上而下的方法(1).pdf1.12MB
92_注册会计师对其他信息的责任(2).pdf467.56KB
91_比较信息(2)、注册会计师对其他信息的责任(1).pdf788.99KB
90_增加强调事项段和其他事项段(2)、比较信息(1).pdf901.3KB
8_审计过程.pdf401.59KB
89_非无保留意见审计报告(2)、增加强调事项段和其他事项段(1).pdf870.91KB
88_审计报告中沟通关键审计事项(2)、非无保留意见审计报告(1).pdf593.95KB
87_审计报告的基本内容(2)、在审计报告中沟通关键审计事项(1).pdf764.99KB
86_审计报告概述、审计意见的形成、审计报告的基本内容(1).pdf969.24KB
85_书面声明.pdf1.1MB
84_期后事项(2).pdf249.48KB
83_完成审计工作概述(2)、期后事项(1).pdf431.21KB
82_完成审计工作概述(1).pdf1.46MB
81_首次接受委托时对期初余额的审计.pdf859.8KB
80_考虑持续经营假设.pdf1.31MB
7_审计风险.pdf464.37KB
79_关联方的审计.pdf1.53MB
78_审计会计估计(2).pdf725.13KB
77_审计会计估计(1).pdf1004.99KB
76_措施(3)、合并及期后事项、评价证据、与组成CPA、集团沟通.pdf1.56MB
75_针对评估的风险采取的应对措施(2).pdf444.2KB
74_重要性、针对评估的风险采取的应对措施(1).pdf488.62KB
73_集团业务接受与保持、了解集团、组成部分及其环境、组成部分注会.pdf1.12MB
72_与集团财报审计相关的概念、集团审计中的责任设定和注会的目标.pdf698.61KB
71_利用专家的工作.pdf683.21KB
70_利用内部审计工作.pdf669.23KB
6_审计目标(3)、审计基本要求.pdf746.95KB
69_前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(2).pdf424.39KB
68_注册会计师与治理层的沟通(2)、前任和后任的沟通(1).pdf396.28KB
67_注册会计师与治理层的沟通(1).pdf634.57KB
66_财务报表审计中对法律法规的考虑.pdf1.16MB
65_财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).pdf647.44KB
64_财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).pdf834.29KB
63_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).pdf342.86KB
62_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).pdf475.76KB
61_货币资金的实质性程序(2).pdf328.03KB
60_货币资金的实质性程序(1).pdf285.02KB
59_货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.pdf283.71KB
58_货币资金审计概述.pdf401.07KB
57_生产与存货循环的实质性程序(4).pdf312.27KB
56_生产与存货循环的实质性程序(3).pdf377.18KB
55_生产与存货循环的实质性程序(2).pdf318.66KB
54_生产与存货循环的重大错报风险、控制测试、实质性程序(1).pdf290.98KB
53_生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.pdf318KB
52_采购与付款循环的审计(2).pdf358.77KB
51_采购与付款循环的审计(1).pdf789.85KB
50_销售与收款循环的实质性程序(2).pdf369.27KB
4_审计目标(1).pdf374.96KB
49_销售与收款循环的实质性程序(1).pdf859.13KB
48_销售与收款循环的控制测试.pdf312.08KB
47_销售与收款循环的重大错报风险的评估.pdf1.23MB
46_销售与收款循环的特点、销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.pdf979.5KB
45_实质性程序.pdf687.06KB
44_控制测试(2).pdf756.08KB
43_针对认定层次重大错报风险的应对措施(2)、控制测试(1).pdf785.24KB
42_针对财务报表层次、认定层次重大错报风险的应对措施(1).pdf759.39KB
41_评估重大错报风险.pdf1.08MB
40_了解被审计单位的内部控制(3).pdf597.48KB
39_了解被审计单位的内部控制(2).pdf1.55MB
38_了解被审计单位的内部控制(1).pdf737.74KB
37_了解被审计单位及其环境(3).pdf295.01KB
36_了解被审计单位及其环境(2).pdf282.52KB
35_了解被审计单位及其环境(1).pdf772.77KB
34_风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部讨论.pdf638.11KB
33_审计工作底稿的归档.pdf452.88KB
32_审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.pdf798.49KB
31_信息技术对审计的影响.pdf1.41MB
30_审计抽样在细节测试中的应用(4).pdf1.13MB
29_审计抽样在细节测试中的应用(3).pdf871.8KB
28_审计抽样在细节测试中的应用(2).pdf684.93KB
27_审计抽样在控制测试中的应用(3)、细节测试中的应用(1).pdf677.23KB
26_审计抽样在控制测试中的应用(2).pdf726.49KB
25_审计抽样在控制测试中的应用(1).pdf510.15KB
24_审计抽样的相关概念(2).pdf329.3KB
23_审计抽样的相关概念(1).pdf446.19KB
22_分析程序(3).pdf433.58KB
21_分析程序(2).pdf438.89KB
20_函证(3)、分析程序(1).pdf679.15KB
1_前言.pdf858.09KB
19_函证(2).pdf546.57KB
18_函证(1).pdf573.18KB
17_审计程序(2).pdf439.25KB
16_审计程序(1).pdf551.02KB
15_审计证据的性质.pdf837.25KB
14_重要性(4).pdf679.85KB
13_重要性(3).pdf333.1KB
12_重要性(2).pdf396.87KB
11_重要性(1).pdf385.09KB
10_总体审计策略和具体审计计划.pdf921.26KB
06-零基础预习班-张敬富(更新至15讲)4.65GB
视频4.65GB
讲义3.43MB
05-小白破冰课-凌紫绮(更新至03讲全)470.03MB
视频469.51MB
讲义532.54KB
04-结业讲评班-凌紫绮(更新至01讲全)242.55MB
视频242.22MB
讲义335.58KB
03-预习班-凌紫绮(18讲全)3.92GB
视频3.91GB
讲义6.37MB
02-零基础抢学班-凌紫绮(18讲全)3.92GB
视频3.91GB
讲义6.38MB
01-零基础先修班班-凌紫绮(18讲全)3.92GB
视频3.91GB
讲义6.39MB
00-专项练习638.04KB
入门题库638.04KB
00-章节练习21.69MB
第一章 审计概述1.37MB
第五章 信息技术对审计的影响1.04MB
第四章 审计抽样方法757.76KB
第十章 采购与付款循环的审计859.29KB
第十一章 生产与存货循环的审计541.7KB
第十五章 注册会计师利用他人的工作573.84KB
第十四章 审计沟通568.2KB
第十三章 对舞弊和法律法规的考虑599.29KB
第十七章 其他特殊项目的审计1.08MB
第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑2.34MB
第十九章 审计报告1.34MB
第十二章 货币资金的审计961.59KB
第十八章 完成审计工作801KB
第三章 审计证据779.39KB
第七章 风险评估1.16MB
第六章 审计工作底稿784.36KB
第九章 销售与收款循环的审计1.23MB
第二章 审计计划840.38KB
第二十章 企业内部控制审计1.95MB
第二十一章 会计师事务所业务质量管理788.55KB
第二十二章 职业道德基本原则和概念框架531.37KB
第八章 风险应对1.01MB
00-其他资料48.8MB
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